PROCESSO 0008863/2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Linhares
Número do Processo: 0008863/2026 Ano do Processo: 2026
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço prestado: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ( - FERIAS-FUNDO PREVIDENCIARIO, CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS-IPASLI - FUNDO PREVIDENCIARIO) DO MÊS DE MAIO DE 2026.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Ação: 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo
Subtítulo: 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
Programa: 0008 - Manutenção e revitalização das ações legislativas
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 38.212,12 R$ 38.212,12 R$ 17.610,63 R$ 20.601,49

Empenhos (6)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000599/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 3.264,85
0000600/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 4.246,96
0000601/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 2.654,35
0000602/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 13.329,14
0000603/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 5.917,65
0000604/2026 21/05/2026 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS R$ 8.799,17

Liquidações (6)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000730/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000599/2026 R$ 3.264,85
0000731/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000600/2026 R$ 4.246,96
0000732/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000601/2026 R$ 2.654,35
0000733/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000602/2026 R$ 13.329,14
0000734/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000603/2026 R$ 5.917,65
0000735/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000604/2026 R$ 8.799,17

Pagamentos (6)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000878/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000730/2026 R$ 3.264,85
0000879/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000731/2026 R$ 4.246,96
0000880/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000732/2026 R$ 2.654,35
0000881/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000733/2026 R$ 1.650,00
0000882/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000733/2026 R$ 1.061,74
0000883/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000734/2026 R$ 4.732,73