PROCESSO 0016372/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Processo: 0016372/2025 Ano do Processo: 2025
Beneficiário: LE CARD ADM DE CARTOES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.07.352*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: Referente anulação de saldo de empenho. Valor empenhado proporcional ao exercício financeiro corrente.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000035/2025
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 9.671.499,49 R$ 2.029.797,56 R$ 2.029.797,56 R$ 7.641.701,93

Empenhos (6)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0001122/2025 12/11/2025 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ 2.710.160,00
0001122/2025 12/11/2025 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ 3.430.160,00
0000037/2026 05/01/2026 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ 2.773.639,47
0000037/2026 25/05/2026 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ -1.400.362,49
0000644/2026 26/05/2026 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ 2.257.902,52
0000644/2026 11/06/2026 Estimativo LE CARD ADM DE CARTOES LTDA R$ -100.000,01

Liquidações (7)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0001569/2025 24/11/2025 Orçamentária 0001122/2025 R$ 218.742,55
0001739/2025 18/12/2025 Orçamentária 0001122/2025 R$ 437.778,03
0000052/2026 21/01/2026 Orçamentária 0000037/2026 R$ 228.117,33
0000204/2026 20/02/2026 Orçamentária 0000037/2026 R$ 236.524,27
0000367/2026 19/03/2026 Orçamentária 0000037/2026 R$ 239.428,79
0000525/2026 17/04/2026 Orçamentária 0000037/2026 R$ 391.059,44
0000718/2026 21/05/2026 Orçamentária 0000037/2026 R$ 278.147,15

Pagamentos (7)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0001862/2025 24/11/2025 Orçamentário 0001569/2025 R$ 218.742,55
0002069/2025 18/12/2025 Orçamentário 0001739/2025 R$ 437.778,03
0000055/2026 21/01/2026 Orçamentário 0000052/2026 R$ 228.117,33
0000244/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000204/2026 R$ 236.524,27
0000442/2026 19/03/2026 Orçamentário 0000367/2026 R$ 239.428,79
0000635/2026 17/04/2026 Orçamentário 0000525/2026 R$ 391.059,44
0000866/2026 21/05/2026 Orçamentário 0000718/2026 R$ 278.147,15