CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000260/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.641,33 |
0000259/2017 | 24/05/2017 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 80,00 |
0000258/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 12.527,04 |
0000257/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 6.562,34 |
0000256/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 25.054,01 |
0000255/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 1.229,14 |
0000254/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
0000253/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 973,97 |
0000252/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-COMISSIONADOS | R$ 4.168,50 |
0000251/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-COMISSIONADOS | R$ 8.280,78 |
Valor total: R$ 212.379.955,66 |
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