CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000214/2017 | 02/05/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.000,00 |
| 0000213/2017 | 02/05/2017 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.000,00 |
| 0000212/2017 | 02/05/2017 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.000,00 |
| 0000211/2017 | 26/04/2017 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 600,00 |
| 0000210/2017 | 26/04/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.819,49 |
| 0000209/2017 | 26/04/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
| 0000208/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
| 0000207/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
| 0000206/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
| 0000205/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
| Valor total: R$ 217.717.136,01 | ||||
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