CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000366/2017 | 26/05/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 119.834,06 |
0000365/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.820,72 |
0000364/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.206,35 |
0000363/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.038,16 |
0000362/2017 | 26/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.679,87 |
0000340/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 18.265,19 |
0000339/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 12.527,04 |
0000338/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 6.562,34 |
0000337/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 1.229,14 |
0000336/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
Valor total: R$ 111.288.838,52 |
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