CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000209/2017 | 26/04/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000208/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
0000207/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
0000206/2017 | 26/04/2017 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA - ME | R$ 392,80 |
0000205/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
0000204/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 941,51 |
0000203/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 24,11 |
0000202/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 6.740,64 |
0000201/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 13.481,28 |
0000200/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 265,24 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
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