CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000342/2017 | 22/05/2017 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 9.682,22 |
0000341/2017 | 22/05/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 909,19 |
0000340/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 18.265,19 |
0000339/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 12.527,04 |
0000338/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 6.562,34 |
0000337/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 1.229,14 |
0000336/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
0000335/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 574,09 |
0000334/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-COMISSIONADOS | R$ 4.168,50 |
0000333/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-COMISSIONADOS | R$ 6.308,33 |
Valor total: R$ 181.361.783,37 |
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