CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000010/2017 | 30/01/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000009/2017 | 30/01/2017 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 6.729,28 |
0000008/2017 | 30/01/2017 | Original | VIAÇÃO JOANA D'ARC LTDA | R$ 81,92 |
0000007/2017 | 30/01/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 68.473,65 |
0000006/2017 | 30/01/2017 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 475,60 |
0000005/2017 | 30/01/2017 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 524,70 |
0000004/2017 | 30/01/2017 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 8.818,13 |
0000003/2017 | 30/01/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 755,72 |
0000002/2017 | 30/01/2017 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 32,20 |
0000001/2017 | 30/01/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 345,91 |
Valor total: R$ 181.377.176,06 |
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