CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000420/2015 | 29/06/2015 | Anulação | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ -9.185,62 |
0000429/2015 | 26/06/2015 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 385,00 |
0000428/2015 | 25/06/2015 | Original | ELETRO FORTE LTDA | R$ 10.191,15 |
0000427/2015 | 25/06/2015 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTTI | R$ 125,00 |
0000426/2015 | 25/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 704,00 |
0000425/2015 | 25/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 1.408,00 |
0000424/2015 | 25/06/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.257,60 |
0000423/2015 | 25/06/2015 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 115.565,96 |
0000422/2015 | 25/06/2015 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 4.438,40 |
0000421/2015 | 22/06/2015 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 5.753,10 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
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