CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000867/2014 | 05/12/2014 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.729,40 |
0000866/2014 | 05/12/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9.646,84 |
0000865/2014 | 05/12/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.103,89 |
0000864/2014 | 05/12/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 10.166,33 |
0000863/2014 | 05/12/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.406,77 |
0000862/2014 | 05/12/2014 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 7.871,86 |
0000861/2014 | 05/12/2014 | Original | EDVALDO SANTANA | R$ 3.413,95 |
0000860/2014 | 05/12/2014 | Original | MONIK ZOCATTELLI PESSOTTI | R$ 3.413,95 |
0000859/2014 | 05/12/2014 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 62.572,64 |
0000858/2014 | 05/12/2014 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,02 |
Valor total: R$ 199.941.540,21 |
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