CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0001133/2018 | 18/12/2018 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 347.255,16 |
0001132/2018 | 18/12/2018 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.691,24 |
0001131/2018 | 18/12/2018 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELLI EPP | R$ 15.195,44 |
0001130/2018 | 18/12/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 3.538,75 |
0001129/2018 | 18/12/2018 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 5.605,74 |
0001128/2018 | 18/12/2018 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 10.250,60 |
0001127/2018 | 18/12/2018 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 48,25 |
0001126/2018 | 18/12/2018 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 492,95 |
0001125/2018 | 18/12/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0001124/2018 | 18/12/2018 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 368,80 |
Valor total: R$ 193.836.766,19 |
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